Итак, ваша британская компания ещё не достигла оборота в £85 000, но вы уже твёрдо решили зарегистрировать её на НДС. Пожалуй, наиболее правильным будет в самом начале разобраться, зачем это вообще нужно, ведь налог на добавленную стоимость увеличивает стоимость ваших товаров или услуг. Если вы получите больше с этого налога, чем заплатите своим поставщикам, разницу придётся компенсировать в Налоговую службу Великобритании. Да и сама процедура регистрации, составление квартальных отчётов по НДС отнимает время.
Впрочем, если вы хотите платить НДС, для этого у вас может быть не менее трёх причин.
1. В компании с НДС не нужно следить за превышением порога £85 000.
На правительственном сайте Соединённого Королевства особо подчёркивается, что обозначенная сумма оборота берётся за 12-месячный период, но регистрироваться на НДС нужно не по окончании календарного или отчётного года, а в течение 30 дней с момента превышения установленного порога. Более того, если вы прогнозируете, что в течение ближайшего месяца перешагнёте отметку £85 000, лучше зарегистрироваться на НДС заранее.
Если же порог был превышен, а вы, тем не менее, не зарегистрировали свой бизнес на НДС в течение 30 дней, ваш оштрафуют. Величина штрафа зависит от того, сколько вы задолжали казне и как сильно опоздали с регистрацией.
2. Появляется возможность вернуть оплаченный НДС, если ваши выплаты поставщикам больше прихода.
НДС, будучи косвенным налогом, неизменно отражается на стоимости поставляемой продукции. Рассмотрим данное преимущество на примере промышленного производства. В Англии существует три налоговых ставки: стандартная, сниженная и нулевая. Допустим, вы организовали на территории Королевства производство солнечных батарей для монтажа на крышах домовладений.
Согласно установленным правилам, при расчёте стоимости данной продукции, относящейся к энергосберегающему оборудованию, используется сниженная ставка НДС в размере 5%. А отдельные детали, например, фотоэлектрические кремниевые элементы, вы покупаете у английского дистрибьютора китайской компании, и в свой счёт он включает НДС по стандартной ставке 20%.
Если сумма НДС, заплаченного поставщикам за комплектующие, превышает сумму НДС, полученного от ваших покупателей за поставку батарей, нужно обращаться в Налоговую, чтобы вам компенсировали разницу.
3. Наличие у компании номера НДС является показателем успешности бизнеса и может служить залогом надежности при работе с другими компаниями.
В современной экономической действительности Британии НДС применяется практически на каждом этапе последовательности поставок при передаче права собственности на товары или при оказании услуг. В последней сфере существуют категории, где в принципе не начисляется НДС, например, на услуги социальные и образовательные и т. д., но это исключения, которые лишний раз подчёркивают правило.
Поэтому компания без НДС-номера у ваших партнёров закономерно вызовет вопросы. Её будут рассматривать, как только начавшую работать либо открытую в каких-то других, совершенно непонятных целях. Вот почему так важно для серьёзного бизнеса как можно раньше зарегистрироваться на НДС.
Подводя итоги: да, вы можете зарегистрировать на НДС свою английскую компанию с пока ещё маленьким оборотом. Как и любое серьёзное решение, связанное с предпринимательской деятельностью, получение НДС-номера имеет как преимущества, так и недостатки. Но всё же преимуществ у такой компании будет больше.
Чтобы Налоговая служба Великобритании не отказала вам в присвоении номера НДС, необходимо хорошо подготовить все сопроводительные документы. Для начинающего британского бизнесмена, только переехавшего на остров и пока не разбирающегося в хитросплетениях местного налогового законодательства, оптимальным решением будет обращение за содействием в надёжную юридическую компанию с хорошей репутацией среди соотечественников.
Оценили 0 человек
0 кармы